本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出437.01萬(wàn)元,其中:
1.工資福利支出155.63萬(wàn)元,占本年支出的約35.61%,與上年度相比增加約24.13萬(wàn)元,主要是本單位在職人員的工資支出和社會(huì)保障繳費(fèi),對(duì)應(yīng)行政運(yùn)行收入和事業(yè)單位醫(yī)療收入;
2.商品和服務(wù)支出87.24萬(wàn)元,占本年支出的約19.96%,與上年度相比增加約43.98萬(wàn)元,主要是本單位開展日常業(yè)務(wù)和履行相關(guān)職能發(fā)生的費(fèi)用(含“三公經(jīng)費(fèi)”支出)以及職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)支出,對(duì)應(yīng)行政運(yùn)行收入和一般行政管理事務(wù)收入;
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助193.43萬(wàn)元,占本年支出的約44.26%,與上年度相比減少約2.55萬(wàn)元,主要是本單位離退休人員的退休金支出、人員經(jīng)費(fèi)、為離退休干部提供管理和服務(wù)所發(fā)生的支出、遺孤遺孀補(bǔ)助支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出以及為在職職工繳納的住房公積金支出,對(duì)應(yīng)事業(yè)單位離退休收入、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入、行政運(yùn)行收入和住房公積金收入;
4.其他資本性支出0.71萬(wàn)元,占本年支出的約0.16%,與上年度相比減少約3.04萬(wàn)元,是本單位為提高日常工作效率,推進(jìn)辦公自動(dòng)化,在2014年度新購(gòu)入電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備的支出,對(duì)應(yīng)一般行政管理事務(wù)收入。
(四)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況